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內部審計與咨詢
 
完善的內部控制架構能維持企業效率與效能,對急速發展中和業務擴展中的企業尤其重要。根據香港上市規則,所有上市公司每年需最少一次評估內部控制及風險管理系統之有效性,並於企業管治報告中向股東披露。不論客戶公司規模如何、屬於上市公司還是私營企業,我們都十分樂意配合其管理層、審計委員會及審計人員,開展合作,協助執行內部審計工作。

我們標準且靈活的內部審計方法,定能為客戶提供針對性的解決方案。

我們提供的專業服務包括:
- 內部審計與高附加值/運營審計服務
- 企業流程優化
- 編制流程政策與程序
- 盡職審查
- 上市前的內控審查服務
- 舞弊/財務調查
- 內部審計品質評估
- 《薩班斯—奧克斯利法案》合規諮詢
- 香港上市公司管治諮詢